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购税盘专用发票已经认证后的处理

老师,企业第一次购金税盘开具了专票,目前已经认证,怎么处理才能在有收入的月份抵减应交增值税(目前年底前无收入)或是有其他处理办法吗
提问者: 用户r7PpdaYM | 20次浏览 | 2019-04-21 10:55

已有1条回答

用户72Bmkse4
回答数:0
2019-04-21 11:15

您好!感谢您的信任和提问。 申报的时候: 在增值税附表二中把进项税额转出里填入数额。 在附列资料(四)税额抵减情况表中填入数额,期末余额即为以后月份可以抵减的增值税额。 回答仅供参考。

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