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为了收到预付货款而开出了增值税专用发票,会计分录怎么办

详见截图
提问者: 用户RDXvJwFG | 23次浏览 | 2019-04-21 08:59

已有1条回答

用户MyDeU2qa
回答数:0
2019-04-21 09:19

您好!举个例子预付款113万,其中增值税13万,不含税价100万 为了收到预付款,而开出增值税专入发票,应 借:应收账款 13 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 13 收到预付时 借:银行存款 113 贷:应收账款 113 发货确认收入时 借:应收账款 100 贷:主营业务收入 100

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